一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: 湘阴县红星书社
三、 *采购项目编号: ************391
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2024年5月22日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 L303 纸杯 20 200.0 齐心/ComixL303 验收通过 2 庄太太 簸箕 5 200.0 庄太太ZTT-BJ-8001 验收通过 3 好媳妇 胶棉拖把 5 250.0 好媳妇AGW-4842 验收通过 4 维达 VS4491 卷筒纸 2 260.0 维达/VindaVS4491 验收通过 5 得力 0210 订书钉 兰岭 兰岭特级绿茶500g 5 175.0 得力/deli0210 验收通过 6 白云 301公牛插座插排插线板拖接线板多插位家用正品带线插板多孔插座 3 210.0 白云标准60cm 验收通过 7 晨光 大垃圾袋商用大号黑色酒店环卫物业大码平口餐饮特厚大桶塑料袋批 1 170.0 晨光红领巾 验收通过 8 ******大学财务小号商用计算器文具办公用品大号太阳能计算器学生用 6 216.0 华钢H - F-004 验收通过 9 得力 1040 得力得心LQ505-抽绳垃圾袋(白色)(20只/卷,1卷/包 10 200.0 得力/deli1040 验收通过 10 中性笔 得力/deli 6793微笑台笔(黑)(支) 50 148.5 得力/deli6793 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 李朋
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